O que acontece quando você não registra um 1099? (2024)

Escrito por um especialista em Turbotax • Revisado por um Turbotax CPAAtualizado para o ano fiscal de 2023 •11 de abril de 2024 17:11

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VISÃO GERAL

Aprenda sobre o que acontece se você esquecer de registrar um 1099. Veja como corrigir erros, alterar seu retorno e evitar possíveis problemas com o IRS.

O que acontece quando você não registra um 1099? (5)

Takeaways -chave

  • Empresas que lhe enviam umFormulário 1099Também são obrigados a enviar as mesmas informações ao IRS.Portanto, se você não incluir renda relatável em sua declaração de imposto de renda, o sistema que corresponde às declarações fiscais com as informações nos sistemas do IRS provavelmente sinalizará sua declaração de imposto para avaliação adicional.
  • Quando o IRS acredita que você parou de reportar receita de sua declaração de imposto de renda, eles normalmente lhe enviarão umperceberPedindo que você responda sobre as informações ausentes.Freqüentemente, o IRS recalcula sua declaração de imposto de renda, incluindo a receita ausente e determinando o valor do imposto que eles pensam que você deve.Isso pode incluirpenalidadese interesse.
  • Se você perceber que não incluiu alguma renda na sua declaração de imposto, pode registrar uma devolução alterada que inclua as informações ausentes.Geralmente é melhor se você pegar o erro e registrar um retorno alterado do que esperar o IRS encontrar o erro.
  • O IRS pode impor multas e juros por quaisquer impostos que não sejam pagos pela data de vencimento original da declaração de imposto.

Arquivo com o Formulário 1099

O Formulário 1099 é um formulário informativo que relata os pagamentos que uma instituição comercial ou financeira faz.Você receberá um 1099 se recebeu pagamentos relatáveis durante o ano e o IRS também recebe uma cópia.Exemplos de empresas que podem enviar um formulário 1099 incluem:

  • Empresas que lhe pagaram compensação não funcionária
  • Um banco onde você recebeu receita de juros durante o ano
  • Empresas de corretagem onde você recebeu dividendos ou teve transações de estoque
  • Empresas de investimento que enviam distribuições de uma conta de aposentadoria.

Existem muitos tipos diferentes de 1099 formas.Alguns exemplos incluem:

  • 1099-DIV- relata dividendos
  • 1099-C- relata o cancelamento da dívida que às vezes é tributável
  • 1099-R- Relata distribuições de planos de aposentadoria
  • 1099-NEC- Relata pagamentos de compensação não funcionária a contratados independentes.

Dezenas de situações podem exigir o Formulário 1099. Todos eles normalmente cobrem os pagamentos que você recebe que precisa ser relatado em sua declaração de imposto.

Se você é proprietário de uma empresa, pode ser necessário enviar 1099 formulários para as pessoas que você fez pagamentos relacionados aos negócios.

O IRS pegará um 1099 ausente?

O IRS conhece qualquer renda que seja relatada em um 1099, mesmo se você esqueceu de incluí -lo na sua declaração de imposto de renda.Isso ocorre porque um negócio que envia a você um Formulário 1099 também relata as informações ao IRS.

As declarações fiscais de referências cruzadas do IRS com outros registros de renda que as empresas apresentaram.Isso pode ajudar a revelar discrepâncias ou renda não relatada.

Se você não incluir renda tributável em seu retorno, isso pode levar a multas e juros.O IRS pode cobrar multas e juros a partir da data em que pensam que você deve o imposto.

Há momentos em que deixar um 1099 com a sua declaração de imposto não muda.E, às vezes, incluir um 1099 ausente pode realmente reduzir o imposto que você deve.Mais sobre isso mais tarde.

Preciso relatar renda se não recebi um 1099?

Você deve relatar todo o rendimento tributável - independentemente de estar documentado em um 1099 ou não.O IRS exige que você relate todos os seus ganhos, seja eles de emprego tradicional ou outras fontes.

Por exemplo, imagine que você é freelancer e trabalhou para um negócio.Mas o cliente, por algum motivo, não lhe enviou um 1099. Seja uma supervisão ou falta de conhecimento da parte deles, a obrigação de relatar que a renda recai sobre você.Portanto, é importante manter um registro de qualquer renda que você ganhe ao longo do ano.

Você deve até relatar receita de fontes que podem parecer triviais, como renda de projetos paralelos, dicas de dinheiro de um trabalho de serviço ou renda de um negócio de pequena escala.

O que acontece se eu perdi meu 1099?

Perder um 1099 acontece com mais frequência do que você pensa, e é um processo bastante simples para obter um formulário de substituição.

Primeiro, você precisará entrar em contato com a empresa que emitiu seu 1099 e solicitar uma substituição.Eles provavelmente solicitarão algumas informações pessoais para verificar sua identidade.Isso pode incluir seu número de segurança social, seu nome completo e possivelmente seu endereço ou número de telefone.

Certifique -se de manter todos os seus documentos fiscais, incluindo o seu substituto 1099, em um local seguro, onde você pode encontrá -los quando registrar seus impostos.

Alterando sua declaração de imposto

Se você pegar informações ausentes sobre sua declaração de imposto antes do IRS, você deve arquivar umdeclaração de imposto alterada.Você vai usarFormulário 1040-X, Curtos de imposto individuais dos EUA alterados.Você deve fornecer uma explicação clara pelo motivo de estar alterando seu retorno.Envie uma cópia de quaisquer 1099s que não foram incluídos no seu pedido de imposto original.

Ao alterar sua declaração de imposto de renda, pode ser necessário arquivar formulários adicionais.Por exemplo, se sua renda ausente era do trabalho por conta própria, pode ser necessário arquivarAnexo c.Você também deve incluir qualquerdespesas comerciais qualificadasque você tinha.Essas despesas podem diminuir sua receita total de trabalho por conta própria.Eles podem até tornar sua renda negativa se suas despesas forem mais do que seus ganhos brutos de trabalho por conta própria.Isso pode reduzir seu lucro tributável total e o imposto total que você deve.

Se o seu retorno alterado mostrar que você deve mais impostos, entãovocê deve pagarassim que puder.Isso ajuda a reduzir as cobranças de juros e possíveis penalidades.Você pode enviar um cheque com seu retorno alterado se estiver arquivando no papel.Se você arquivar on-line, poderá fazer um pagamento com um voucher do Formulário 1040-V.Você também pode fazer pagamentos on -line no site do IRS.

Se o IRS encontrar o erro antes de você, eles geralmente enviarão um aviso.O aviso geralmente propõe um ajuste à sua declaração de imposto.Ele também declara qualquer imposto adicional e talvez penalidade, que eles acreditam ser devido.Se você concorda com o aviso do IRS, pode assinar o formulário e pagar o valor que eles solicitam.Se você fizer isso, não precisará registrar uma declaração de imposto alterada.

Dica Turbotax:

Se o seu 1099 ausente for para receita autônoma, você deve arquivar o cronograma SE, com sua declaração de imposto de renda alterada.

Atualizando formulários de imposto de trabalho por conta própria

Se o 1099 ausente for para ganhos de trabalho por conta própria, e sua receita líquida por conta própria for de pelo menos US $ 400 para o ano, você deve registrar um cronograma SE com seu retorno alterado.O IRS usa este formulário para calcular seuImposto de trabalho por conta própria.Isso inclui os impostos da Previdência Social e do Medicare.

Penalidade por não relatar renda tributável em sua declaração de imposto de renda

Existem várias penalidades que o IRS pode cobrar por não relatar toda a sua receita tributável.O maior é tipicamente a penalidade por eufemismo significativo de sua responsabilidade tributária.Esta é uma penalidade relacionada à precisão.Na maioria dos casos, isso se aplica quando os contribuintes subestimam seu imposto pelo maior número de 10% do valor correto ou US $ 5.000.Nesses casos, a penalidade é de 20% do imposto discreto.O IRS também pode cobrar juros de qualquer imposto que não tenha sido pago, bem como por nenhuma multas avaliada.

Serei auditado se esquecer um 1099?

Lembre-se dissouma auditorianão é uma certeza por causa de um 1099 de falta de 1099. O IRS recebe muitas informações e apenas audita uma pequena porcentagem de declarações fiscais a cada ano.No entanto, ainda é importante corrigir seu registro de impostos.

Esquecer de incluir a renda de um formulário 1099 pode ser caro, mas, em alguns casos, pode realmente diminuir seu imposto.O importante é ser o mais preciso possível ao concluir sua declaração de imposto.Isso ajuda a evitar dever imposto e penalidades adicionais.Também pode impedir que você se afaste de deduções que podem diminuir seu imposto e possivelmente aumentar seu reembolso.

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